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崗位職責:
1. 帶領跨部門工作組對集團公司及各成員企業進行內部管理審計、專項審計,包括經營績效、離任、內部控制和風險管理等,并撰寫內部審計報告;
2. 作為主審,與下屬企業聯系審計事宜;分工、協調審計小組成員的現場工作,及時發現并匯總審計項目中的重要問題;
3. 對管理審計整改方案的執行情況進行跟蹤、檢查;
4. 向制藥集團管理委員會匯報其主審負責的下屬企業經營情況,對集團公司及各下屬企業管理工作提出可行性建議;
5. 組織安排審計部各成員對公司的投資、并購、重組等項目的進行盡職調查,審編制財稅盡調工作計劃、分工、人員,高效完成財稅盡職調查報告;
6. 參與集團投資項目的資產接收;
7. 負責向領導匯報本職工作并完成公司領導交辦的其他工作任務。
任職要求:
1. 審計或財務類相關專業本科或以上學歷;
2. 5年以上審計事務所制造業審計經驗(有制藥業審計經驗者優先),熟練掌握并運用現代會計、內部審計方法;
3. 熟悉審計工作業務、審計準則及制度;熟悉會計準則、企業會計制度、稅務等相關法律法規;熟悉企業經營管理、風險控制等相關知識;熟悉常見行業監管法規;
4. 能經常出差,且承受較大工作壓力;
5. 具備中級會計師以上職稱,取得注冊會計師資格者優先;
6. 具備較強的領導協調能力和解決問題能力,具備良好的道德水準和團隊協作精神。
聯系方式:
地址:北京朝陽區建國門外大街永安東里甲3號通用國際中心1號樓A座31層
郵編:100022
傳真:010-59257300
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